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发文字号: 发布日期:2021-04-22 关键词:
叶县审计局
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主要职责:                                                                                        

(一)主管全县审计工作。负责对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对全县财政收支和法律法规规定履行审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案,制订审计制度并监督执行,拟定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向中共叶县县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共叶县县委审计委员会和县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门,乡(镇、街道)党委、政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议:

1.党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.县级预算执行情况和其他财政收支,县委、县政府各部门(含所属事业单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3.乡(镇、街道)预算执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。

4.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5.县级投资和以县级为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况,

7.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。 

8.乡(镇、街道)和县政府管理部门管理,其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9.国际组织和外国政府援助、贷款项目

10.法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

(五)按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

(九)指导全县审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。


机构设置:                                                                                        

  1. 办公室。负责机关日常运转工作,承担综合材料、公文处理、财务、会务、机要保密、档案、信息宣传、信访、政务公开等工作,负责全局队伍建设和教育培训以及干部人事管理、机构编制、劳动工资。协调督查各项局业务工作的贯彻落实等。

    (二)法制审理股。承担审计工作地方性法规、规章草案起草工作;参与起草经济社会发展方面的地方性法规、规章草案;承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作;组织开展法治宣传教育;承担机关行政复议、行政诉讼等工作;审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,纠正或责成纠正违反国家规定作出的审计决定,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。

    (三)计划管理督查股(审计整改联席会议办公室)。负责审计项目计划编制和管理及审计组织协调有关事项;负责办理授权事项及审计统计工作;负责审计查出问题整改工作的督查及统计汇总等综合工作;承担县审计整改联席会议办公室日常工作。

    (四)政策跟踪审计股。负责对党和国家及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况开展跟踪审计监督和综合分析研究;负责全县审计机关政策跟踪审计的组织实施、业务指导、动态督导、汇总上报等工作。

    (五)财政审计股。负责组织审计县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况;审计县级财政组织预算执行情况、县级国库办理县级预算资金的收纳拨付情况;负责审计乡(镇、街道)预算执行情况、决算和其他财政收支;审计有关财政转移支付资金。

    (六)行政事业审计股。负责县人大机关、县政协机关、部分县直行政事业单位(含所属事业单位)的审计工作。

    (七)党群政法审计股。负责县委部门、群团组织、民主党派、县直政法部门(含所属事业单位)的审计工作;组织对县直、县法院、检察院、公安机关主要负责人开展经济责任审计工作。

    (八)科教文审计股。负责科技、教育、文化旅游等部门(含所属事业单位)的审计工作;组织开展对县管学校的审计工作。

    (九)农业与资源环保审计股,负责农业农村、水利、扶贫开发、自然资源等部门(含所属事业单位)的审计工作。

    (十)固定资产投资审计一股。负责县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况,有关县级投资、以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算的审计工作,开展相关综合分析研究。

    (十一)固定资产投资审计二股。负责城乡基础设施建设项目预算执行情况和决算,有关县级投资、以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算的审计工作。

    (十二)社会保障审计股。负责受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金、医疗保障、卫生健康、县管医院等部门(含所属事业单位)的审计工作。

    (十三)经贸和外资运用审计股(内部审计指导监督办公室)。负责商务、工业和信息化、粮食和物质储备等部门(含所属事业单位)及国际组织和外国政策援助、贷款项目和县政府驻境外非经营性机构开展审计工作;负责组织实施对有关县属国有企业、县政策规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益的审计工作;指导和监督内部审计工作;组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查;承担局机关及所属单位的内部审计相关工作。

    (十四)大数据审计股。负责在线实时联网审计监督和大数据审计工作,督促、指导全县在线实时联网审计监督和大数据审计工作的开展;负责机关及全县审计系统信息化建设规划,计算机网络建设、管理和维护。

    (十五)经济责任审计事务中心。研究拟订全县经济责任审计的有关规定,组织实施县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他领导人员经济责任审计工作,承担县经济责任审计领导小组办公室的日常工作。

(十六)中心审计所:负责审计教育系统二级机构、学校、县乡医疗机构、乡(镇)二级机构财务收支情况。负责审计报告及审计决定的落实工作。开展相关专项审计调查。

 

联系方式:                                                                                       

办公地址:叶县叶鲁路2号

办公时间:上午8:00-12:00   下午2:30-5:30

联系电话:0375-8053327

负责人姓名:杨光照