索引号:yexian-2016-00021
主题分类:以往年度
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2016-03-27
关键词:
河南省平顶山市叶县交通局2016年部门收支预算表
| 一般公共预算支出总表 | ||||||||||||
| 单位名称: | 单位:元 | |||||||||||
| 科目代码 | 单位名称 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品服务支出 | 合计 | 本级 | 上级专款 | |||
| 合计 | 11,174,465 | 2,392,636 | 72,636 | 2,320,000 | 8,781,829 | 7,375,029 | 1,406,800 | |||||
| 11,174,465 | 2,392,636 | 72,636 | 2,320,000 | 8,781,829 | 7,375,029 | 1,406,800 | ||||||
| 214 | 04 | 99 | 叶县交通运输局 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,406,800 | 1,406,800 | 1,406,800 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 叶县交通运输局 | 归口管理的行政单位离退休 | 72,636 | 72,636 | 72,636 | |||||
| 214 | 01 | 01 | 叶县交通运输局 | 行政运行 | 1,210,860 | 1,210,860 | 1,210,860 | |||||
| 214 | 01 | 01 | 叶县交通运输局 | 行政运行 | 40,296 | 40,296 | 40,296 | |||||
| 214 | 01 | 99 | 叶县交通运输局 | 其他公路水路运输支出 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 214 | 01 | 05 | 叶县交通运输局 | 公路改建 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 210 | 05 | 01 | 叶县交通运输局 | 行政单位医疗 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 214 | 01 | 06 | 叶县交通运输局 | 公路养护 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 214 | 01 | 99 | 叶县交通运输局 | 其他公路水路运输支出 | 283,873 | 283,873 | 283,873 | |||||
| 214 | 01 | 05 | 叶县交通运输局 | 公路改建 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 214 | 01 | 01 | 叶县交通运输局 | 行政运行(含执法局) | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | |||||
| 附件3 | ||||||
| 一般公共预算支出项目明细表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 科目代码 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 8,781,829 | |||||
| 503 | 河南省平顶山市叶县交通运输局 | 8,781,829 | ||||
| 503001 | 河南省平顶山市叶县交通运输局 | 8,781,829 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 503001 | 行政单位医疗 | 离休人员医疗费 | 40,000 |
| 214 | 01 | 05 | 503001 | 公路改建 | 农村公路县配套 | 2,000,000 |
| 214 | 01 | 05 | 503001 | 公路改建 | C392线铁张澧河桥改建工程配套 | 300,000 |
| 214 | 01 | 06 | 503001 | 公路养护 | 农村公路管养资金 | 3,000,000 |
| 214 | 01 | 01 | 503001 | 行政运行 | 定补(人员经费) | 1,210,860 |
| 214 | 01 | 99 | 503001 | 其他公路水路运输支出 | 农村公路大修资金 | 500,000 |
| 214 | 01 | 99 | 503001 | 其他公路水路运输支出 | 叶鲁路与西环路交叉口钢结构限高们制作安装工程款 | 283,873 |
| 214 | 01 | 01 | 503001 | 行政运行 | 定补(公用经费) | 40,296 |
| 214 | 04 | 99 | 503001 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 成品油价格和税费改革转移支付 | 1,406,800 |
| 附表1 | ||||||||||||||||||
| 部门收支预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 总计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 基金预算收入 | 其他各项收入 | 部门结转(结余) | 用事业单位基金弥补收支 | |||||||||
| 小计 | 本级安排财政拨款 | 上级一般转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | 罚没收入 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资源)有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | ||||||||
| 一、财政拨款 | 8,854,465 | 一、基本支出 | 72,636 | 72,636 | 72,636 | 2,320,000 | 1,850,000 | 70,000 | 400,000 | |||||||||
| 本级安排财政拨款 | 7,447,665 | 工资福利支出 | ||||||||||||||||
| 上级一般转移支付 | 1,406,800 | 对个人和家庭补助支出 | 72,636 | 72,636 | 72,636 | |||||||||||||
| 上级专项转移支付 | 商品服务支出 | 2,320,000 | 2,320,000 | 1,850,000 | 70,000 | 400,000 | ||||||||||||
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 2,320,000 | 二、项目支出 | 8,781,829 | 8,781,829 | 7,375,029 | 1,406,800 | ||||||||||||
| 罚没收入 | 1,850,000 | |||||||||||||||||
| 行政事业性收费 | ||||||||||||||||||
| 专项收入 | ||||||||||||||||||
| 国有资产(资源)有偿使用收入 | 70,000 | |||||||||||||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | 400,000 | |||||||||||||||||
| 三、基金预算收入 | ||||||||||||||||||
| 四、其他各项收入 | ||||||||||||||||||
| 本年收入小计 | 11,174,465 | |||||||||||||||||
| 五、部门结转(结余) | ||||||||||||||||||
| 六、用事业单位基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 11,174,465 | 总计 | 11,174,465 | 8,854,465 | 7,447,665 | 1,406,800 | 2,320,000 | 1,850,000 | 70,000 | 400,000 | ||||||||