索引号:yexian-2016-00023
主题分类:以往年度
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2016-03-28
关键词:
河南省平顶山市叶县县委办公室2016年部门收支预算表
| 附件3 | ||||||
| 县委办一般公共预算支出项目明细表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 科目代码 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 6,279,183 | |||||
| 103 | 河南省平顶山市叶县县委办公室 | 5,911,183 | ||||
| 103001 | 河南省平顶山市叶县县委办公室 | 5,911,183 | ||||
| 201 | 31 | 01 | 103001 | 行政运行 | 招商引资外出考察 | 100,000 |
| 201 | 31 | 01 | 103001 | 行政运行 | 定补 | 1,622,021 |
| 201 | 31 | 01 | 103001 | 行政运行 | 电梯年检养护费 | 60,000 |
| 201 | 31 | 01 | 103001 | 行政运行 | 办公楼公寓维修费 | 100,000 |
| 201 | 31 | 03 | 103001 | 机关服务 | 取暖费、天然气、水费、电费、保洁、维修文印 | 3,889,162 |
| 201 | 31 | 01 | 103001 | 行政运行 | 会议活动经费 | 100,000 |
| 201 | 31 | 02 | 103001 | 一般行政管理事务 | 草坪养护 | 40,000 |
| 机要局 | 368,000 | |||||
| 201 | 31 | 01 | 114001 | 行政运行 | 密码通信机房改造达标建设及密码配套装备管理系统 | 110,000 |
| 201 | 31 | 01 | 114001 | 行政运行 | 县乡加密通信业务租费定补 | 108,000 |
| 201 | 31 | 01 | 114001 | 行政运行 | 机要业务经费定补及2015年第四季度经费 | 130,000 |
| 201 | 31 | 01 | 114001 | 行政运行 | 全省党政机要部门远程视频 | 20,000 |
| 县委办部门收支预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 总计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 基金预算收入 | 其他各项收入 | 部门结转(结余) | 用事业单位基金弥补收支 | |||||||||
| 小计 | 本级安排财政拨款 | 上级一般转移支付 | 上级专项转移支付 | 小计 | 罚没收入 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资源)有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | ||||||||
| 一、财政拨款 | 9,327,666 | 一、基本支出 | 3,048,483 | 3,048,483 | 3,048,483 | |||||||||||||
| 本级安排财政拨款 | 9,327,666 | 工资福利支出 | 2,197,550 | 2,197,550 | 2,197,550 | |||||||||||||
| 上级一般转移支付 | 对个人和家庭补助支出 | 379,122 | 379,122 | 379,122 | ||||||||||||||
| 上级专项转移支付 | 商品服务支出 | 471,811 | 471,811 | 471,811 | ||||||||||||||
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 二、项目支出 | 6,279,183 | 6,279,183 | 6,279,183 | ||||||||||||||
| 罚没收入 | ||||||||||||||||||
| 行政事业性收费 | ||||||||||||||||||
| 专项收入 | ||||||||||||||||||
| 国有资产(资源)有偿使用收入 | ||||||||||||||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||
| 三、基金预算收入 | ||||||||||||||||||
| 四、其他各项收入 | ||||||||||||||||||
| 本年收入小计 | 9,327,666 | |||||||||||||||||
| 五、部门结转(结余) | ||||||||||||||||||
| 六、用事业单位基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 9,327,666 | 总计 | 9,327,666 | 9,327,666 | 9,327,666 | |||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品服务支出 | 合计 | 本级 | 上级专款 | ||
| 合计 | 9,327,666 | 3,048,483 | 2,197,550 | 379,122 | 471,811 | 6,279,183 | 6,279,183 | |
| 一般行政管理事务 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 行政运行 | 1,222,910 | 1,222,910 | 1,222,910 | |||||
| 行政运行 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 住房公积金 | 78,120 | 78,120 | 78,120 | |||||
| 行政运行 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 229,338 | 229,338 | 229,338 | |||||
| 行政运行 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 36,384 | 36,384 | 36,384 | |||||
| 行政运行 | 974,640 | 974,640 | 974,640 | |||||
| 行政运行 | 1,622,021 | 1,622,021 | 1,622,021 | |||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 35,280 | 35,280 | 35,280 | |||||
| 行政运行 | 471,811 | 471,811 | 471,811 | |||||
| 行政运行 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 机关服务 | 3,889,162 | 3,889,162 | 3,889,162 | |||||
| 行政运行 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 行政运行 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 行政运行 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 行政运行 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||||